Wij hebben inmiddels onze eerste wanbetaler te pakken. Betalingstermijn is ruim overschreden, dus het word tijd voor een herinnering.
Alleen, hoe pak je dit aan?
Ik kreeg in het verleden toen ik zelf nog een shared-hosting accountje had van mijn hoster een email met dat de betaling nog niet binnen was, en hierbij nogmaals de factuur in PDF. Maar mag dit wel? De klant heeft de factuur immers al, dus om deze nou nogmaals te sturen...?
Een andere mogelijkheid is om een overzicht te sturen van de openstaande posten (factuurnummer, termijn en of deze vervallen is of niet). Dit staat wel netjes, maar ik ben bang dat de klant dan met het excuus komt dat hij nooit een factuur ontvangen heeft en deze dan ook graag wil hebben.
Of de simpelste mogelijkheid, een brief/mail met hierin dat de betalingstermijn van factuur X is vervallen. Dit is dus een soort van uitgeklede optie 1. Alleen ook hierbij ben ik bang dat de klant gaat zeggen dat hij nooit een factuur gezien heeft.
Vandaar de vraag: Hoe doen jullie dit? Hebben jullie een van bovenstaande mogelijkheden gekozen, of doen jullie het weer anders?

Likes:


Quote